
公告日期:2025-04-28
北京华大九天科技股份有限公司
审 计 报 告
大信审字[2025]第 14-00068 号
大信会计师事务所(特殊普通合伙)
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 电话 Telephone:+86(10)82330558
北京市海淀区知春路 1 号 传真 Fax: +86(10)82327668
学院国际大厦 22 层 2206 网址 Internet: www.daxincpa.com.cn
邮编 100083
审计报告
大信审字[2025]第 14-00068 号
北京华大九天科技股份有限公司全体股东:
一、审计意见
我们审计了北京华大九天科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)的财务报表,包括
2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母
公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了
贵公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果
和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断,认为对 2024 年度财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。
(一)收入确认
1.事项描述
大信会计师事务所 电话 Telephone:+86(10)82330558
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邮编 100083
贵公司 2024 年度营业收入为 1,222,354,443.47 元,由于营业收入为贵公司股权激励的
关键业绩指标之一,可能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此,我们将收入确认识别为关键审计事项。
2.审计应对
我们执行的主要审计程序如下:
(1)了解与收入确认相关的关键内部控制,评价这些控制的设计,确定其是否得到执行,并测试相关内部控制的运行有效性;
(2)分析销售业务模式和流程,检查销售合同关键条款,识别软件销售和技术开发服务的控制权转移标志,评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定;
(3)实施分析性程序,包括对销售收入及毛利率变动合理性进行分析;
(4)对收入执行细节测试,检查与收入确认相关的支持性文件,包括销售合同、发票、收货(安装)确认单、软件授权文件或数据文件交付记录等;
(5)向主要客户函证交易条款和交易金额,确认销售金额的真实性、准确性;
(6)对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试,评价营业收入是否在恰当期间确认。
(二)研发费用
1.事项描述
贵公司 2024 年度研发费用为 868,120,689.44 元,占当期营业收入的比例为 71.02%,较
上年度增加 26……
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