
公告日期:2025-04-22
2024 年年审会计师履职情况评估报告
上海保立佳化工股份有限公司(以下简称“公司”)聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴华”)作为公司 2024 年度年报审计师。公司对中兴华在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估,公司认为,近一年中兴华资质等方面合规有效,履职能够保持独立性,勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下:
一、资质条件
成立日期:1993 年成立,2013 年进行合伙制转制,转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)”;
注册地址:北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层;
执业资质:中兴华具备会计师事务所执业证书,2024 年度上市公司年报审计 170 家,上市公司涉及的行业包括制造业;信息传输、软件和信息技术服务业;批发和零售业;房地产业;采矿业等;
经营范围:一般项目:工程造价咨询业务;工程管理服务;资产评估。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:注册会计师业务;代理记账。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
签字项目合伙人:丁兆栋,注册会计师,1999 年起从事审
计工作,于 2000 年 6 月取得注册会计师执业资格证书。自 2006
年12月起至 2014年1月止就职于山东汇德会计师事务所有限公
司、自 2014 年 2 月至今就职于中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)从事审计工作,从事证券服务业务超过 15 年。自 2014 年起先后为东软载波(300183)、软控股份(002073)等公司提供IPO 审计或年度审计及内控审计服务,2023 年开始为本公司提供审计服务,具备相应专业胜任能力。
签字会计师:蔡征,注册会计师,2018 年开始从事上市公司审计工作,2021 年 8 月开始在中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)执业,2023 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署过丰光精密(430510)、保立佳(301037)等上市公司的审计报告。
担任项目质量控制复核人:杨勇,注册会计师,自 2000 年起从事审计工作,自 2013 年起至今就职于中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)从事审计工作,2000 年开始从事上市公司审计工作,从事证券服务业务超过 15 年,负责过多个证券业务项目的质量复核,包括上市公司年报及并购重组审计、IPO 审计和新三板挂牌企业审计等,具备相应的专业胜任能力。
中兴华及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
二、执业记录
近三年中兴华所因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4
次、行政监管措施 18 次、自律监管措施 3 次、纪律处分 1 次。
48名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚14人次、
行政监管措施 41 人次、自律监管措施 5 人次、纪律处分 2 人次。
三、质量管理水平
1.项目咨询
近一年审计过程中,中兴华就公司重大会计审计事项与中兴华专业技术部及时咨询,按时解决了公司重点难点技术问题。
2.意见分歧解决
中兴华制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见
分歧时,需要咨询专业技术部负责人。专业意见分歧的解决记录于咨询备忘录。审计业务复核与批准汇总表中需记录审计项目组就其已知悉的专业意见分歧已经解决的结论。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。近一年审计过程中,中兴华就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见,无不能解决的意见分歧。
3.项目质量复核
近一年审计过程中,中兴华实施了完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。审计项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核,以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。详细复核和第二层次复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。
4.项目质量检查
中兴华设立监控整改委员会,对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。
中兴华质量管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的测试;对质量管理体系范围内已完成项目的检查;根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试;其他监控活动,例如,对正在执行中的项目实施函证、盘点程序检查,确保项目组
在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。近一年审计过程中,中兴华没有在项目质量检查方面发现重……
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