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发表于 2025-04-20 15:36:28 股吧网页版
中熔电气:2024年年度财务报告 查看PDF原文

公告日期:2025-04-21

西安中熔电气股份有限公司

2024 年年度财务报告

【2025 年 4 月】

财务报告

一、审计报告

审计意见类型 标准的无保留意见

审计报告签署日期 2025 年 04 月 18 日

审计机构名称 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

审计报告文号 苏公 W[2025]A469 号

注册会计师姓名 娄新洁 张昕

审计报告正文

审计报告

苏公 W[2025]A469 号
西安中熔电气股份有限公司全体股东:

一、审计意见

我们审计了西安中熔电气股份有限公司(以下简称“中熔电气”)的财务报表,包括
2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及
母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了
中熔电气 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成
果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于中熔电气,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们在审计中识别出的关键审计事项如下:

1.收入确认

(1)事项描述

贵公司主要从事电路保护元器件的研发、生产和销售,目前贵公司主要产品是熔断器、手动维护开关等。 如财务报表“附注三、(二十九)收入”和“附注五、36、营业收入和营业成本”所述, 鉴于营业收入是贵公司的关键业绩指标之一,且收入规模增长较快,因此我们将收入确认确定为关键审计事项。

(2)审计应对

我们实施了与评价收入确认相关的审计程序:

1)了解、评价与收入确认相关的内部控制设计,并测试关键内部控制运行的有效性;

2)获取公司与客户签订的合同,检查合同关键条款,评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定;

3)执行分析程序,包括:报告期各月度收入、成本、毛利波动分析,主要产品报告期收入、成本、毛利率与前期比较分析等分析程序;

4)选取样本,核对与该笔销售相关的合同、订单、发货单据、与客户的确认记录、发票等,结合应收账款期后回款情况,判断公司确认收入的正确性,并特别关注临近资产负债表日前后的样本是否计入正确的会计期间;

5)结合应收账款函证程序,并抽查收入确认的相关单据,检查已确认的收入的真实性;
6)对营业收入执行截止测试,确认收入确认是否记录在正确的会计期间。

四、其他信息

中熔电气管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括 2024 年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表……
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