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发表于 2025-04-20 15:34:20 股吧网页版
华蓝集团:2024年年度财务报告 查看PDF原文

公告日期:2025-04-21

华蓝集团股份公司
2024 年年度财务报告

2025 年 4 月

一、审计报告

审计意见类型 标准的无保留意见

审计报告签署日期 2025 年 04 月 17 日

审计机构名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

审计报告文号 天职业字[2025]17670 号

注册会计师姓名 李明、张卫帆

审计报告正文

华蓝集团股份公司全体股东:

一、审计意见

我们审计了华蓝集团股份公司(以下简称“华蓝集团”或“公司”)的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并
资产负债表及资产负债表,2024 年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表和合并所有者权益变动表及所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了华蓝集团 2024 年 12 月 31
日的合并财务状况及财务状况以及 2024 年度的合并经营成果和合并现金流量及经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于华蓝集团,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

关键审计事项 该事项在审计中是如何应对的

工程设计等业务收入确认

关键审计事项 该事项在审计中是如何应对的

针对工程设计等业务收入确认,我们实施的主要审计程序
如下:

1.了解、评价与收入确认相关的内部控制设计,并测试关
键控制执行的有效性。

2.与公司管理层访谈,检查华蓝集团主要的工程设计、国
土空间规划、工程咨询等业务合同及相关阶段性成果资
华蓝集团 2024 年度营业收入人民币 60,494.72 万元,其中工 料,识别与收入确认相关的关键合同条款及履约义务,以
程设计、国土空间规划、工程咨询业务收入、工程总承包管 评价华蓝集团收入确认政策是否符合会计准则的规定。
理业务收入占比约 85.58%。由于收入是华蓝集团的关键业绩 3.采用抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件,包括指标之一,收入的真实性及是否计入恰当的会计期间对公司 设计、咨询合同、阶段设计成果以及确认收入的外部证据经营成果有重大影响,可能存在潜在的错报,我们将华蓝集 如政府主管部门对设计方案的批复、施工图审查报告、竣团工程设计、国土空间规划、工程咨询业务收入确认确定为 工验收备案书、阶段设计成果确认书等,复核相关项目履
关键审计事项。 约进度。

参见财务报表附注三、(二十七)及附注六、(三十八) 4.对各业务类……
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