• 最近访问:
发表于 2025-04-25 15:38:31 股吧网页版
崧盛股份2024年研发投入增长25.39% 储能新业务或成为第二增长线
来源:上海证券报·中国证券网 作者:陈浩

K图 301002_0

  上证报中国证券网讯 4月25日,崧盛股份2024年年报正式发布。2024年,崧盛股份实现归属于母公司净利润-1389.29万元,相比前几年的盈利状态,本期出现较大幅度下滑。

  针对业绩变动的原因,崧盛股份表示,主要系为保持主业全球化竞争优势及形成储能系统核心部件第二增长线,2024年整体研发投入增加较多,同时,受可转债利息计提以及减值计提等因素影响也相对较大。以下为崧盛股份披露的主要影响因素:

  研发投入同比增加2337.94万元,同比增长25.39%。其中主业LED驱动电源研发投入同比增加757.89万元,主要系公司秉持寻求产品技术差异化竞争的研发创新路线,持续增强各品类产品、技术的研发攻坚。

  储能新业务方面,为布局公司长期发展的第二增长线,保证其产品技术竞争力及市场影响力,2024年,其储能子公司研发费用同比增加1580.04万元,储能新业务亏损。

  2024年,储能子公司主营的储能逆变器业务尚处于发展期,2024年下半年才逐步实现销售并形成829.03万元的销售收入,未能摊薄其本期相对较高的研发及销售费用投入增长,导致储能子公司本期亏损4673.71万元,对崧盛股份合并报表归属于上市公司股东的净利润的影响金额为-2569.46万元。

  此外,受存续可转债利息费用计提影响,2024年,崧盛股份利息支出增加984.74万元,财务费用同比增加108.83%。同时,基于谨慎性原则,公司计提存货跌价准备及信用减值损失合计1311.91万元。

  崧盛股份在营业总收入仍实现相对较好增长情况下,行业竞争加剧使得主业产品利润空间有一定程度的压缩,储能新业务也尚未能实现规模效益,使得公司总体毛利润增速低于营业收入增速,以及持续布局主业及储能新业务发展的费用投入增速,叠加一定的减值因素影响,最终导致公司本期归母净利润亏损。(陈浩)

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500