12月23日,苏文电能科技股份有限公司(以下简称“苏文电能”)发布公告称,公司拟对2022年定向增发募集资金的用途进行重大调整,将原募投“电力电子设备及储能技术研发中心建设项目”及“智能电气设备生产基地建设项目”尚未使用的6.87亿元募集资金,全部转向“光储充一体站建设运维项目”。
盘古智库(北京)信息咨询有限公司高级研究员余丰慧表示:“本次募集资金用途的变更,本质上是苏文电能对行业趋势变化的及时响应与战略聚焦。在传统电气设备市场增长放缓的背景下,公司果断调整募资方向,既避免了资金闲置导致的效益损耗,也通过战略‘换道’规避了原项目面临的市场不确定性,体现了企业灵活的经营决策能力,为后续业务转型奠定了基础。”
拟加码布局新能源业务
公告显示,苏文电能2022年定向增发募集资金总额扣除相关费用后净额为13.66亿元。截至2025年11月30日已实际使用7亿元,累计投入进度50.38%,剩余募集资金及其孳息7.37亿元。此次变更用途的6.87亿元,占剩余未使用募集资金的核心部分,不涉及关联交易,项目拟采用租赁场地方式实施,无需新增土地及用地审批手续,但尚需完成政府相关备案程序。
对于终止原募投项目的原因,苏文电能方面表示,原项目是基于当时智能电气设备、电力电子设备及储能技术相关产品市场需求旺盛的行业趋势制定,但在实际执行过程中,受宏观经济环境、行业周期性变化及市场竞争格局调整影响,相关产品市场需求变动较快,持续投入难以达到预期收益。
从实施成效来看,“智能电气设备生产基地建设项目”主体厂房已建成但未大规模投产,未产生效益,建成资产将为新项目提供配套支撑;“电力电子设备及储能技术研发中心建设项目”未实质性投入,未形成相关资产及效益。此次调整是为优化资源配置、提高募集资金使用效率,更好保护公司及全体股东利益。
新项目由苏文电能全资子公司江苏光明顶新能源科技有限公司及其子公司实施,计划总投资10.49亿元,除6.87亿元募集资金外,不足部分由公司自筹资金、闲置募集资金现金管理收益及利息收入补足。项目实施周期内,将在江苏、浙江、广东、四川、重庆等省份及直辖市的26个城市,建设运营91个光储充一体站,其中已明确选址意向或签署合作协议的站点达25个。
苏文电能方面表示,作为公司聚焦电力能源全产业链布局的重要环节,该项目将依托公司电力设计、设备制造、总包集成、智能运维及软件研发五大核心能力,拓展充换电领域业务,与电气设备业务形成协同,优化盈利结构并强化“电能侠”品牌价值。
行业发展前景广阔
从行业前景来看,我国新能源汽车产业延续迅猛发展态势。据中国汽车工业协会数据,2025年1月份至10月份新能源汽车产销累计完成1301.5万辆和1294.3万辆,同比分别增长33.1%和32.7%;与之配套的充电设施建设同步提速,国家能源局数据显示,截至2025年10月底,我国电动汽车充电基础设施(枪)总数达到1864.5万个,同比增长54%。
与此同时,全国电力供给能力稳步提升。国家能源局数据显示,1月份至10月份全国累计发电装机容量达37.5亿千瓦,同比增长17.3%,为新能源产业发展筑牢能源基础;储能领域同样发展向好,新型储能技术迭代加速,累计装机规模持续攀升,进一步完善了“光储充”一体化的产业生态,为相关项目落地提供了有力支撑。
值得一提的是,苏文电能可承担330kV(千伏)及以下电压等级电力工程的施工,累计完成各类微电网项目超三十个,工程优良率达98%以上;硬件方面,自主研发的风林火山系列充电桩功率覆盖40kW(千瓦)至640kW,最高单枪支持600kW超级充电,兼容1200V超高压平台;技术运维上,公司深耕智能化领域8年,构建了以“电能侠智能微电网中台”为核心的产品矩阵,可实时分析10万+终端设备数据,实现分布式能源利用率提升20%。
余丰慧进一步表示:“苏文电能的核心竞争力在于电力能源全产业链布局与技术沉淀的双重赋能。不同于单纯的充电场站运营商,公司从电力设计、设备制造到智能运维实现了闭环覆盖,自主研发的大功率充电桩、储能设备与‘电能侠’相关智能平台形成技术协同,既能降低项目建设与运营成本,又能提升服务响应效率,这种差异化优势在光储充行业‘重资产+高壁垒’的竞争格局中尤为关键,有望帮助公司快速抢占市场份额。”
据了解,新项目预期效益可观,稳定运营后年收入预计达5.18亿元,净利润约9161万元,将为苏文电能带来持续现金流。
中国企业资本联盟中国区首席经济学家柏文喜表示:“光储充一体站精准契合了技术发展与市场需求,形成了‘技术适配—需求满足’的良性商业逻辑,为市场接受度与盈利稳定性提供了双重保障。若项目顺利落地,苏文电能将进一步巩固在电力能源领域的综合优势,有望在新能源基建的高增长浪潮中实现规模与效益的双重提升。”