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发表于 2025-04-20 15:35:21 股吧网页版
商络电子:2024年年度审计报告 查看PDF原文

公告日期:2025-04-21

南京商络电子股份有限公司

审计报告

苏公 W[ 2025 ]A366 号

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP

中国 无锡

目 录

序号 内 容 页码

1 审计报告 1-6

2 合并资产负债表 7-8

3 母公司资产负债表 9-10

4 合并利润表 11

5 母公司利润表 12

6 合并现金流量表 13

7 母公司现金流量表 14

8 合并所有者权益变动表 15-16

9 母公司所有者权益变动表 17-18

10 财务报表附注 19-98

访谈 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
Gongzheng Tianye Certified PublicAccountants, SGP

中国.江苏.无锡 Wuxi.Jiangsu.China

总机:86(510)68798988 Tel:86(510)68798988
传真:86(510)68567788 Fax:86(510)68567788
电子信箱:mail@gztycpa.cn E-mail:mail@gztycpa.cn
审 计 报 告

苏公 W[2025]A366 号
南京商络电子股份有限公司全体股东:

一、审计意见

我们审计了南京商络电子股份有限公司(以下简称“商络电子”)的财务报表,包括 2024

年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司

现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公

司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和合

并及母公司现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财
务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道
德守则,我们独立于商络电子,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审
计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对报告期财务报表审计最为重要的事项。这些事
项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意
见。我们在审计中识别出的关键审计事项如下:

(一)收入确认

1、事项描述

商络电子收入主要来自于电子产品销售。商络电子 2024 年度营业收入为 654,559.50 万

元,鉴于营业收入是商络电子的关键业绩指标之一,因此我们将收入确认确定为关键审计事
项。

根据财务报表附注三、(二十八)收入,2024 年度商络电子收入确认会计政策为在履行

了合同中的履约义务即在客户取得相关商品或服务的控制权时,确认收入。对于国内……
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