
公告日期:2025-04-21
南京商络电子股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项说明
苏公 W[ 2025 ]E1139 号
公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP
目 录
序号 内 容 页码
1 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 1-2
2 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3
访谈 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP
中国.江苏.无锡 Wuxi.Jiangsu.China
总机:86(510)68798988 Tel:86(510)68798988
传真:86(510)68567788 Fax:86(510)68567788
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关于南京商络电子股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
苏公 W[2025]E1139 号
南京商络电子股份有限公司全体股东:
我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了南京商络电子股份有限公
司(以下简称“商络电子”)财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资
产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母
公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 18 日出具了苏公
W[2025]A366 号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会、中国银行保险监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求,商络电子编制了本专项说明所附的南京商络电子股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、准确、合法及完整是商络电子管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计商络电子 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了对商络电子实施 2024 年度财务报表审计中所执行的关联交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解商络电子 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供商络电子 2024 年年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他用途。
(本页无正文,为公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)关于南京商络电子股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明(苏公W[2025 ] E1139 号)之盖章页)
公证天业会计师事务所 中国注册会计师:
(特殊普通合伙) (项目合伙人) 娄新洁
中国注册会计师:
郭振鹏
中国·无锡 2025 年 4 月 18 日
附件:
南京商络电子股份有限公司
2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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