
公告日期:2025-04-23
通用电梯股份有限公司
2024 年 12 月 31 日
内部控制审计报告
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内部控制审计报告
内部控制自我评价报告 1-6
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内部控制审计报告
XYZH/2025NJAA2B0088
通用电梯股份有限公司
通用电梯股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计
了通用电梯股份有限公司(以下简称“通用电梯公司”)2024 年 12 月 31 日财务报告内
部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评
价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是通用电梯公司董事
会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意
见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的
变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控
制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,通用电梯公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和
相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
(本页无正文)
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:石柱
(项目合伙人)
中国注册会计师:栾永亮
中国 北京 二○二五年四月二十二日
通用电梯股份有限公司内部控制自我评价报告
2024 年 12 月 31 日
通用电梯股份有限公司
2024 年度内部控制自我评价报告
通用电梯股份有限公司全体股东:
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称“企业内部控制规范体系”),结合通用电梯股份有限公司(以下简称“公司”)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的……
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