
公告日期:2025-04-25
广联航空工业股份有限公司
2024年度合并及母公司财务报表
审计报告书
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXINGHUACERTIFIED PUBLICACCOUNTANTS LLP
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电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816
目 录
一、审计报告
二、审计报告附送
1. 合并资产负债表
2. 合并利润表
3. 合并现金流量表
4. 合并股东权益变动表
5. 母公司资产负债表
6. 母公司利润表
7. 母公司现金流量表
8. 母公司股东权益变动表
9. 财务报表附注
三、审计报告附件
1. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照复印件
2. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)执业证书复印件
3. 注册会计师执业证书复印件
中 兴 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 )
Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P
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审 计 报 告
中兴华审字(2025)第 430472 号
广联航空工业股份有限公司全体股东:
一、审计意见
我们审计了广联航空工业股份有限公司(以下简称“广联航空”、“公司”或“贵
公司”)财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年
度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公
允反映了广联航空2024 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及2024 年度合并
及母公司的经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于广联航空,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
(一)收入确认
1、事项描述
广联航空的收入主要来自航空工装、航空航天零部件及无人机、航空辅助工具及其他产品的销售,在合同正式签署生效且产品已经客户验收合格时确认相关收入。由于广联航空产品多为定制化产品,种类及数量多,部分产品结算周期较长,因此我们将收入列示为关键审计事项。
相关信息披露详见财务报表附注三、27“收入”所述的会计政策及五、41“营业收入和营业成本”。
2、审计应对
在针对收入确认的审计过程中,我们实施了包括但不限定于以下程序:
(1)了解管理层与收入确认相关的关键内部控制,测试并评价这些内部控制设计与运行的有效性;
(2)对管理层进行访谈,了解收入确认政策;对报告期内记录的收入选取样本,获取销售合同、产品验收单,检查相关收入是否符合公司收入确认的会计政策;
(3)结合客户收入毛利情况分析,判断报告期内收……
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