铜牛信息:监事会对公司内部控制评价报告的核查意见
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公告日期:2025-04-23
北京铜牛信息科技股份有限公司
监事会对公司内部控制评价报告的核查意见
根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求,北京铜牛信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会对 2024 年度的公司内部控制进行了自我评价,并出具《2024 年度内部控制评价报告》。公司监事会审阅了公司内部控制评价报告,现发表意见如下:
公司编制的《2024 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况,公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求,内部组织结构符合现代管理要求,适合目前公司生产经营实际情况需要。公司的组织架构和内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用,能够预防风险,保证公司各项业务活动健康稳定的运行。
北京铜牛信息科技股份有限公司
监 事 会
2025 年 4 月 23 日
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