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发表于 2025-04-20 15:36:17 股吧网页版
亿联网络:2024年年度审计报告 查看PDF原文

公告日期:2025-04-21


审计报告
厦门亿联网络技术股份有限公司

容诚审字[2025]361Z0131 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

目 录

序号 内 容 页码

1 审计报告 1-7

2 合并资产负债表 1

3 合并利润表 2

4 合并现金流量表 3

5 合并所有者权益变动表 4

6 母公司资产负债表 5

7 母公司利润表 6

8 母公司现金流量表 7

9 母公司所有者权益变动表 8

10 财务报表附注 9-102

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
总所:北京市西城区阜成门外大街 22 号
审 计 报 告 外经贸大厦 15 层 /922-926 (100037)
TEL:010-66001391FAX:010-66001392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
容诚审字[2025]h3ttp6s:1//Zww0w1.rs3m1.glo号bal/china/
厦门亿联网络技术股份有限公司全体股东:

一、审计意见

我们审计了厦门亿联网络技术股份有限公司(以下简称亿联网络公司)财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允
反映了亿联网络公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合
并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于亿联网络公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

(一) 收入确认

1、事项描述

参见财务报表附注三、25 及附注五、37。

由于亿联网络公司的销售收入主要来源于通过经销商模式在海外市场销售通信终端产品和会议产品。2024 年度公司产品销售收入 560,574.04 万元,其中海外市场的收
入占比在 90%以上。

对……
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