
公告日期:2025-04-26
广东三雄极光照明股份有限公司
2025 年度财务预算报告
特别提示:本预算报告为公司 2025 年度经营计划的内部管理考核指标,不
代表公司 2025 年度的盈利预测,预算目标能否实现要取决于经济环境和市场状况的变化,经营团队的努力程度等因素,结果可能存在很大不确定性,敬请投资者特别注意。
一、预算编制说明
根据广东三雄极光照明股份有限公司(以下简称“公司”)战略发展目标,参照公司近年来的经营情况及现有生产能力,结合公司 2025 年度市场营销计划及生产经营计划,以经审计的 2024 年度的经营业绩为基础,按照合并报表口径,根据企业会计准则及相关规定,编制了公司 2025 年度财务预算报告。
二、基本假设
1、预算期内公司的法律法规、政策及经济环境无重大变化;
2、按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率;
3、公司所处行业形势、市场行情无重大变化;
4、公司主要经营所在地、业务涉及地区的社会经济环境无重大变化;
5、公司主要产品和原材料的市场价格、供求关系无重大变化;
6、公司现行的生产组织结构无重大变化,公司能正常运行,计划的投资项目能如期完成并投入运营;
7、无其他不可抗力及不可预测因素造成的重大不利影响。
三、2025 年度主要财务预算指标
根据公司 2024 年度财务决算情况以及公司 2025 年度经营计划,2025 年度
公司营业收入预计 23.20 亿元,同比增长约 11.64%;净利润预计 1.46 亿元,同
比增长约 203.62%;扣除非经常性损益后的净利润预计 1.18 亿元,同比增长约1,265.62%。
四、确保财务预算完成的措施
公司将深入贯彻“抓业绩,升价值,促管理,降成本”的经营策略,持续稳
健经营;不断加强及优化销售网络建设,扩大销售渠道,提升市场优势;继续优化供应链管理,深化成本控制,加强库存管理,降低仓储成本;继续推动内部变革,完善公司治理架构,促进部门协同,提高整体管理水平及盈利能力,确保高质量完成 2025 年预算目标。
广东三雄极光照明股份有限公司董事会
2025 年 4 月 24 日
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