
公告日期:2025-04-23
汇纳科技股份有限公司专项审计说明
2024 年度
关于汇纳科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
信会师报字[2025]第 11370 号
汇纳科技股份有限公司全体股东:
我们审计了汇纳科技股份有限公司(以下简称“汇纳科技”)2024
年度的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债
表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月21日出具了报告号为信会师报字(2025)第11368号的无保留意见审计报告。
汇纳科技管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告〔2022〕26 号)和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
编制汇总表并确保其真实、准确、完整是汇纳科技管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计汇纳科技 2024 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解汇纳科技 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供汇纳科技为披露 2024 年年度报告的目的使用,不得
用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师:谢骞
(特殊普通合伙)
中国注册会计师:董汉逸
中国·上海 二〇二五年四月二十一日
汇纳科技股份有限公司 2024 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:万元
2024 年度占用累计
非 经 营 性 资 占用方与上市公司 上市公司核算 2024 年期初占 2024 年度占用资 2024 年度偿还 2024 年期末占用
资金占用方名称 发生金额(不含利 占用形成原因 占用性质
金占用 的关联关系 的会计科目 用资金余额 金的利息(如有) 累计发生金额 资金余额
息)
控股股东、实
际 控 制 人 及 不适用
其附属企业
小计
前控股股东、
实 际 控 制 人
不适用
及 其 附 属 企
业
小计
其 他 关 联 方
不适用
及附属企业
小计
总计
其它关联资金 往来……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。