
公告日期:2025-04-25
常熟市国瑞科技股份有限公司
2024 年度
审计报告
索引 页码
审计报告 1-5
公司财务报表
—合并资产负债表 1-2
—母公司资产负债表 3-4
—合并利润表 5
—母公司利润表 6
—合并现金流量表 7
—母公司现金流量表 8
—合并股东权益变动表 9-10
—母公司股东权益变动表 11-12
—财务报表附注 13-105
审计报告
XYZH/2025BJAG1B0062
常熟市国瑞科技股份有限公司
常熟市国瑞科技股份有公司全体股东:
一、 审计意见
我们审计了常熟市国瑞科技股份有限公司(以下简称国瑞科技公司)财务报表,
包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润
表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附
注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允
反映了国瑞科技公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合
并及母公司经营成果和现金流量。
二、 形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于国瑞科技公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基
础。
三、 关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。
1. 收入确认事项
关键审计事项 审计中的应对
公司主营业务为船舶配电系统、船舶
机舱自动化系统的制造和销售。如财 我们对于收入确认事项所实施的重要审计程
务报表附注三、26 和附注五、37 所 序包括:
述,国瑞科技公司 2024 年度营业收
入为人民币 277,551,344.67 元,由 (1)了解与收入确认相关的关键内部控
于营业收入是公司的关键业绩指标之 制,评价内部控制制度设计的合理性以及测一,存在重大错报的固有风险,因 试内控执行的有效性;
此,我们将营业收入确认确定为关键 (2)选取样本检查销售合同,识别与商品
审计事项。 控制权转移相关的合同条款与条件,评价收
入确认时点是否符合企业会计准则的要求;
(3)结合产品类型对收入以及毛利情况执
行分析,判断本年收入金额是否出现异常波
动的情况;
(4)对本年记录的收入交易选取样本,核
对发票、销售合同、出库单、物流单及相应
……
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