
公告日期:2025-04-23
广西博世科环保科技股份有限公司
2024 年年度报告
(公告编号:2025-052)
2025 年 4 月
第一节 重要提示、目录和释义
1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员对本年度报告内容不存在异议,并保证本年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人宋海农先生、主管会计工作负责人袁先锋先生及会计机构负责人(会计主管人员)周晓华女士声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
3、所有董事均已出席了审议本次年报的董事会会议。
4、公司 2024 年年度财务报告已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具标准的无保留意见的审计报告。
5、业绩亏损的风险提示
报告期内,公司实现营业收入 159,155.84 万元,比上年同期下降 20.56%;
归属于上市公司股东净利润-86,499.31 万元,比上年同期下降 300.66%;扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利 润 -91,809.14 万元,比上年同期下降195.37%,经营活动产生的现金流量净额为 33,727.31 万元,比上年同期下降34.75%。
公司出现亏损的主要原因:(1)2024 年度,公司及子公司负责实施的市政类工程项目集中进入结算期,政府指定的审计部门或第三方审计机构对公司送审项目进行工程量审计,基于部分审计机构为控制建设单位成本等原因,导致公司已确认收入的项目出现审减情况,为加快应收账款的回收,经公司与政府方等建设单位协商一致,公司同意政府方审核意见审减工程量。(2)受部分业主支付能力下降以及工程项目审计结算周期长等因素影响,部分老旧工程项目回款难度增加,公司报告期末应收账款账龄增加,计提了信用减值损失。(3)公司部分运营项目经营业绩不达预期,公司基于谨慎性原则,对存在减值迹象的相关资产、项目计提减值损失。综上所述,工程项目产值核减、计提减值损失等原因是导致
公司 2024 年度经营业绩继续亏损的主要原因。
公司的主营业务发展、核心竞争力等均未发生重大不利变化,持续经营能力不存在重大风险。面对外部客观环境变化、行业竞争加剧等因素对公司经营业绩带来的不利影响,公司积极进行业务转型升级。一方面,公司有条不紊地逐步降低工程项目业务比重,以优化业务结构,规避潜在风险;另一方面,充分调动资源,全力攻坚老旧项目的结算与回款难题,将业务重心聚焦在具有竞争优势和发展前景的工业领域,工业类设备供货订单增幅稳定。截至目前,公司在手工业类设备供货订单约 17.34 亿元人民币(含已中标),该类订单主要客户均为国内外造纸龙头企业,将为公司未来的销售收入和现金流入产生积极影响。
6、本年度报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
7、公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“节能环保服务业务”的披露要求。
8、本公司请投资者认真阅读报告全文,并特别注意下列主要风险因素:
(1)负债规模与资产负债率较高带来的流动性风险
截至 2024 年末,公司负债规模为 794,297.72 万元,资产负债率(合并报表
口径)为 84.38%,资产负债率处于较高水平。报告期内,公司除自身经营积累外,主要通过债务融资的方式获取经营所需资金。目前,公司处于稳步发展与创新开拓的阶段,自身对运营资金的需求较高,若公司在后续发展中未能采取有效措施对负债规模予以管控,进而实现资产负债率的稳步降低,公司将陷入资金周转压力大、融资难度增加等流动性风险。
(2)应收账款和合同资产余额较大带来的减值风险
2024 年末,公司应收账款及合同资产账面价值合计 238,858.46 万元,占当
期期末流动资产总额的 67.81%。近年来,公司应收账款和合同资产余额始终处于较高水平,主要原因归于公司业务的阶段性收款模式及客户的结构特性。公司客户主要为业内大中型企业、上市公司、国有企业和政府单位,其付款程序较为复杂,部分客户支付能力下降,综合导致应收账款和合同资产对公司形成了较大
程度的资金占用,使得公司面临一定信用减值风险。若相应款项不能按照合同约定及时收回,将对公司的经营状况和现金流产生不利影响。
目前,公司应收账款、合同资产涉及的主要工程项目多处于正常施工、竣工验收或审计结算等阶段,部分项目受经济转型、当地政府土地征收工作以及实施方式调整等因素影响进度放缓。若未来……
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