
公告日期:2025-04-23
佛山市南华仪器股份有限公司
2024年度合并及母公司财务报表
审计报告书
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXINGHUACERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP
地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHOB座 20 层邮编:100073
电话:(010)51423818 传真:(010)51423816
目录
一、审计报告 1-6
二、审计报告附送
1.合并及母公司资产负债表 7-10
2.合并及母公司利润表 11-12
3.合并及母公司现金流量表 13-14
4.合并股东权益变动表 15-16
5.母公司股东权益变动表 17-18
6.财务报表附注 19-119
三、审计报告附件
1.中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照复印件
2.中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)执业证书复印件
3.注册会计师执业证书复印件
中 兴 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 )
Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P
地 址 ( l o c a t i o n ) : 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层
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审计报告
中兴华审字(2025)第 410036 号
佛山市南华仪器股份有限公司全体股东:
一、审计意见
我们审计了佛山市南华仪器股份有限公司(以下简称“南华仪器”)财务报表,
包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利
润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公
允反映了南华仪器 2024 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2024 年度合
并及母公司的经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于南华仪器,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。
(一)收入确认
1、事项描述
本年度南华仪器营业收入确认会计政策如财务报表附注三 25.收入所述。账面
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
金额信息如财务报表附注五、36 营业收入和营业成本所述,南华仪器 2024 年营业收入为 12,431.53 万元。由于营业收入是南华仪器关键业绩指标之一,可能存在南华仪器管理层(以下简称管理层)通过不恰当的……
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