2024年年报被审计事务所出具保留意见后至今已近半年,请问:
1.贵司何时能取得2024年年报标准无保留意见的审计年报?
2.贵司此前计划聘请独立机构重新评估投资价值,全面梳理关联方,请问具体进展到哪一步了?何时能完成?
3.请告知审计事务所的最新意见
ST凯利:
您好,感谢您对公司的关注与支持,因针对公司的权益工具投资的期末价值、关联方清单及关联方交易披露的完整性,众华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“众华”)无法取得充分、适当的审计证据,无法判断公司2024年度的内部控制运行的有效性,众华对公司2024年度的财务报表出具保留意见的审计报告、对公司2024年12月31日的内部控制出具无法表示意见的审计报告。公司董事会对众华出具无法表示意见的内部控制审计报告涉及的事项高度重视,积极采取相应的措施,尽快消除相关事项及其影响。根据《创业板股票上市规则》的相关规定,公司股票被实施其他风险警示期间,应当至少每月披露一次进展公告,公司将持续按照上述规定,履行相应信息披露义务,请投资者关注公司相关公告。谢谢。
您好,感谢您对公司的关注与支持,因针对公司的权益工具投资的期末价值、关联方清单及关联方交易披露的完整性,众华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“众华”)无法取得充分、适当的审计证据,无法判断公司2024年度的内部控制运行的有效性,众华对公司2024年度的财务报表出具保留意见的审计报告、对公司2024年12月31日的内部控制出具无法表示意见的审计报告。公司董事会对众华出具无法表示意见的内部控制审计报告涉及的事项高度重视,积极采取相应的措施,尽快消除相关事项及其影响。根据《创业板股票上市规则》的相关规定,公司股票被实施其他风险警示期间,应当至少每月披露一次进展公告,公司将持续按照上述规定,履行相应信息披露义务,请投资者关注公司相关公告。谢谢。
(来自 深交所互动易)
答复时间 2025-10-13 11:45:11
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