公告日期:2025-11-13
模拟财务报表审计报告
北京先声祥瑞生物制品股份有限公司
容诚审字[2025]100Z3532 号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京
目 录
序号 内 容 页码
1 审计报告 1-6
2 模拟资产负债表 1
3 模拟利润表 2
4 模拟现金流量表 3
5 模拟所有者权益变动表 4
6 模拟财务报表附注 5-86
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
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审 计 报 告
容诚审字[2025]100Z3532 号
北京先声祥瑞生物制品股份有限公司全体股东:
一、审计意见
我们审计了北京先声祥瑞生物制品股份有限公司(以下简称“公司”或“先
声祥瑞”)的模拟财务报表,包括 2025 年 7 月 31 日、2024 年 12 月 31 日及 2023
年 12 月 31 日的模拟资产负债表,2025 年 1-7 月、2024 年度及 2023 年度的模拟利
润表以及相关模拟财务报表附注。
我们认为,后附的模拟财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定和
模拟财务报表附注二所述的编制基础编制,公允反映了先声祥瑞 2025 年 7 月 31
日、2024 年 12 月 31 日及 2023 年 12 月 31 日的模拟财务状况以及 2025 年 1-7 月、
2024 年度及 2023 年度的模拟经营成果。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册
会计师对模拟财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则和中国注册会计师独立性准则,我们独立于先
声祥瑞,并遵守了独立性准则中适用于公众利益实体财务报表审计的规定,同时
履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当
的,为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项……
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