
公告日期:2025-04-19
内部控制审计报告
卫宁健康科技集团股份有限公司
容诚审字[2025]200Z2299 号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京
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1 内部控制审计报告 1-2
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
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内部控制审计报告
容诚审字[2025]200Z2299 号
卫宁健康科技集团股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们
审计了卫宁健康科技集团股份有限公司(以下简称“卫宁健康”)2024 年 12 月 31 日
的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控
制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是卫宁健康
董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审
计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情
况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根
据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,卫宁健康于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相
关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
(此页无正文,为卫宁健康容诚审字[2025]200Z2299 号报告之签字盖章页。)
容诚会计师事务所 中国注册会计师:
(特殊普通合伙) 金珊
中国·北京
中国注册会计师:
肖细敏
2025 年 4 月 17 日
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