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发表于 2025-04-24 21:24:15 股吧网页版
宝莱特:2024年年度财务报告 查看PDF原文

公告日期:2025-04-25


广东宝莱特医用科技股份有限公司

2024 年年度财务报告

一、审计报告

审计意见类型 标准的无保留意见

审计报告签署日期 2025 年 04 月 24 日

审计机构名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

审计报告文号 致同审字(2025)第 442A016608 号

注册会计师姓名 王莹、王其来

审计报告正文

审计报告

致同审字(2025)第 442A016608 号
广东宝莱特医用科技股份有限公司全体股东:

一、审计意见

我们审计了广东宝莱特医用科技股份有限公司(以下简称 宝莱特公司)财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并
及公司资产负债表,2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了宝莱特公司 2024 年 12 月 31
日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于宝莱特公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

(一)收入确认

相关信息披露详见财务报表附注五、48。

1、事项描述

2024 年度,宝莱特公司营业务收入 10.60 亿元,由于营业收入是宝莱特公司关键业绩指标之一,可能存在宝莱特公
司管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此,我们将收入确认识别为关键审计事项。

2、审计应对

针对收入确认,我们实施的主要审计程序包括:

(1)了解并评价与收入确认相关的内部控制的设计有效性,并测试关键控制的运行有效性;

(2)访谈管理层,了解收入确认政策,检查主要合同的相关条款,分析和评价实收入确认政策是否符合企业会计准则的规定;

(3)对营业收入实施分析程序,包括收入和毛利率的波动分析,识别是否存在重大或异常波动,并查明波动原因,评价其合理性;

(4)对营业收入实施细节测试,对于内销收入,以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件,包括销售合同、销售发票、发货单、签收单或验收单等;对于出口收入,获取电子口岸信息与账面记录核对,并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件;

(5)结合应收账款函证,以抽样方式向主要客户函证本期销售额;

(6)对客户回款情况,包括期后回款情况进行检查,以确认销售收入的真实性;

(7)针对国内销售,选取主要客户,通过天眼查查询其工商信息,检查是否与公司存在关联关系;

(8)针对资产负债表日前后记录的收入交易,选取样本核对收入确认的支持性文件,评价收入确认是否记录在恰当的会计期间。

(二)商誉减值

相关信息披露详见财务报表附注五、21。

1、事项描述

截止 2024 年 12 月 31 日,宝莱特公司合并财务报表中商誉的账面原值为 14,021.48 万元,商誉减值准备为
11,506.11 万元,商誉账面价值占资产总额 1.01%。根据企业会计准则,宝莱特公司管理层(以下简称管理层)需每年末对商誉进行减值测试,以确定是否需要计……
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