
公告日期:2025-04-18
广东佳兆业佳云科技股份有限公司
内部控制审计报告
久安专审字[2025]第 00016 号
深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙)
地址:深圳市南山区高新南四道 18 号创维半导体设计大厦
西座 10 层 1001-1005
邮编:518057
电话:(0755)26996149
传真:(0755)26996149
网址:www.jiuancpa.com
广东佳兆业佳云科技股份有限公司
内部控制审计报告
内 容 页 次
一、内部控制审计报告 1-2
二、会计师事务所营业执照及资质证书
深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙)
SHENZHEN JIUAN CPAs(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)
内部控制审计报告
久安专审字[2025]第 00016 号
广东佳兆业佳云科技股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了广东佳兆业佳云科技股份有限公司(以下简称“佳云科技”)2024 年 12 月31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是佳云科技董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
地址:深圳市南山区高新南四道 18 号创维半导体设计大厦西座 10 层 1001-1005 邮政编码:518057
电话:(0755)26996149 传真:(0755)26996149 网址:
www.jiuancpa.com
深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙)
SHENZHEN JIUAN CPAs(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,佳云科技于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和
相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
深圳久安会计师事务所 中国注册会计师:
(项目合伙人) 李松清
(特殊普通合伙)
中国注册会计师:
钟启声
中国·深圳 二〇二五年四月十七日
地址:深圳市南山区高新南四道 18 号创维半导体设计大厦西座 10 层 1001-1005 邮政编码:518057
电话:(0755)26996149 传真:(0755)26996149 网址:
www.jiuancpa.com
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