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睿智医药:2024年年度审计报告 查看PDF原文

公告日期:2025-04-29


睿智医药科技股份有限公司
审计报告及财务报表

二○二四年度

信会师报字[2025]第 Z110429 号

睿智医药科技股份有限公司

审计报告及财务报表

(2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止)

目录 页次

一、 审计报告 1-5
二、 财务报表

合并资产负债表和母公司资产负债表 1-4
合并利润表和母公司利润表 5-6
合并现金流量表和母公司现金流量表 7-8
合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 9-12


财务报表附注 1-96
三、 事务所及注册会计师执业资质证明

审 计 报 告

信会师报字[2025]第 Z110429 号
睿智医药科技股份有限公司全体股东:

一、 审计意见

我们审计了睿智医药科技股份有限公司(以下简称“睿智医药”)
财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024
年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的
规定编制,公允反映了睿智医药 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司
财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于睿智医药,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下:

关键审计事项 该事项在审计中是如何应对的

(一)医药研发服务及生产外包业务的收入确认

睿智医药的子公司上海睿智 (1)评价管理层与医药研发服化学研究有限公司及其下属子公 务及生产外包业务收入确认相司 2024 年度确认的医药研发服 关的内部控制的设计及运行有务及生产外包业务收入金额为人 效性;
民币 960,824,489.92 元,金额重 (2)抽样获取医药研发服务及
大。 生产外包业务的销售合同,通
对于医药研发服务及生产外 过查阅合同条款、询问管理
包业务的收入合同,管理层需要 层,以确定与收入确认和计量对合同中包含的履约义务进行分 相关的条款和条件,并根据会析,判断收入应在某一时段内确 计准则的要求复核公司的收入认或在某一时点确认。对于在某 确认政策;
一时段内确认收入的合同,管理 (3)执行销售收入细节测试,层需要在资产负债表日对履约进 包括对销售合同、发票、与客度进行估计,使其能够反映履约 户沟通确认项目研发时间或里情况的变化。对于在时点确认收 程碑的留存依据、项目已发生入的合同,管理层需要对履约义 成本的归集、项目预估总成本务完成时点进行判断。因此,我 等支持性文件进行核对;
们将医药研发服务及生产外包业 (4)执行销售收入截止性测务收入确定为关键审计事项。 试,选取资产负债表日前后的
相关信息披露详见财务报表 销售收入交易样本,核对相关附注三(二十四)及五(四十)。 支持性文件,评价销售收入是
否被记录于恰当的会计期间;
……
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