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发表于 2026-04-22 22:06:18 股吧网页版
易成新能:董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 查看PDF原文

公告日期:2026-04-23


河南易成新能源股份有限公司

董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估
及履行监督职责情况的报告

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定,河南易成新能源股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会在 2025 年度积极开展工作,认真履行职责,现将公司对鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)2025 年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责的情况汇报如下:

一、2025年年审会计师事务所基本情况

(一)会计师事务所基本情况

1.基本信息

会计师事务所名称:鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2005 年 1 月 11 日

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21
层 2101

2.人员信息

首席合伙人:杨步湘

项目合伙人(签字合伙人):欧阳春竹,1994 年开始从事审计工作,2003年成为注册会计师,2018 年开始在鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)执业,2025 年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告 2 家,具有证券服务业务从业经验,具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师:徐舟,2023 年成为注册会计师,从事审计工作 8 年,2024
年开始在鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)执业,专注上市公司及大型企业审
计业务,熟悉资本市场监管规则及企业会计准则,参与过多家上市公司审计项目,具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人:杨亮,2011 年开始从事审计工作,2019 年成为注册会计师,2021 年开始在鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)执业,2025 年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告 1 家,近三年复核上市公司及挂牌公司审计报告 10 家以上,具有证券服务业务从业经验,具备相应的专业胜任能力。

2025 年末合伙人数量 133 人,注册会计师人数 580 人,签署过证券服务业
务审计报告的注册会计师人数 166 人。

3.业务信息

2025年度经审计的收入总额40,411.28万元,其中,审计业务收入23,488.45万元(含证券业务收入 2,828.70 万元)。

4.投资者保护能力

鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和 6,506.42 万元,鹏盛会计师事务所已计提职业风险基金 3,506.42 万元,购买职业保险累计赔偿限额人民币 3,000 万元,职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

5.诚信记录

鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、
行政处罚 0 次、监督管理措施 2 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次。

(二)聘任会计师事务所履行的程序

2025年12月17日经公司第六届董事会第三十三次会议及 2025 年 12 月 29日2025年第六次临时股东会审议通过,同意聘任鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构,聘期一年。

二、2025年年审会计师事务所履职情况

按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范,结合公司2025年年报工作安排,鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2025年度财务报告及2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
在财务报表审计方面,鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2025年12月31日财务状况以及2025年度经营成果和现金流量。在内部控制审计方面,鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)认为公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)对公司的财务报表和内部控制审计均出具了标准无保留意见的审计报告。

在执行审计工作的过程中,鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)根据准则要求,就会计师事务所和相关审计人员的独立性、专业胜任能力、审计工作小组的人员构成、审计工作范围、审计方案和计划、风险判断、风险评估程序、年度审计重点、审计调整事项、初审意见、总体审计结论等与公司审计委员会、管理层进行了充分沟通,切实履行了审计机构应尽的职责。

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