
公告日期:2025-04-19
关于三川智慧科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项说明
关于三川智慧科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
[2025]京会兴专字第 00250001 号
三川智慧科技股份有限公司全体股东:
我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了三川智慧科技股份有限公
司(以下简称“三川智慧”)2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024
年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益
变动表以及财务报表附注(以下简称“财务报表”),并于 2025 年 4 月 18 日签发了
“[2025]京会兴审字第 00250005 号”无保留意见审计报告。
按照《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求,三川智慧编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
编制和对外披露汇总表并保证其真实性、合法性及完整性是三川智慧的责任,我们对汇总表所载资料与我们审计三川智慧 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了对三川智慧实施 2024 年财务报表审计时所执行的对关联交易的相关审计程序外,我们未对汇总表所载资料执行额外审计程序。为更好地理解三川智慧非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附的汇总表应与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为三川智慧向监管部门披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用,不得用于其他任何目的。
附件: 三川智慧科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况汇总表
北京兴华会计师事务所 中国注册会计师:1
(特殊普通合伙)(盖章) (项目合伙人)
中国·北京 中国注册会计师:2
二○二五年四月十八日
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