
公告日期:2025-04-23
北京海兰信数据科技股份有限公司
二〇二四年度
审计报告
致同会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
审计报告 1-6
合并及公司资产负债表 1-2
合并及公司利润表 3
合并及公司现金流量表 4
合并及公司股东权益变动表 5-8
财务报表附注 9-103
致同会计师事务所(特殊普通合伙)
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审计报告
致同审字(2025)第 110A015442 号
北京海兰信数据科技股份有限公司全体股东:
一、审计意见
我们审计了北京海兰信数据科技股份有限公司(以下简称海兰信公司)
财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024 年度的合
并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编
制,公允反映了海兰信公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及
2024 年度的合并及公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于海兰信公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。
(一)收入确认
相关信息披露详见财务报表附注三、26 及附注五、39。
1、事项描述
海兰信公司 2024 年度营业收入 38,393.93 万元,其中主营业务收入
37,970.20 万元。主营业务包括海洋观探测及智能船舶与智能航行等。
由于收入是海兰信公司的关键业绩指标之一,对财务报表影响重大,存在海兰信公司管理层(以下简称“管理层”)为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险,因此我们将收入确认确定为关键审计事项。
2、审计应对
我们针对收入确认实施的审计程序主要包括:
(1)了解并评价与收入确认相关的内部控制设计,并测试关键控制流程运行的有效性;
……
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