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发表于 2025-04-20 15:35:23 股吧网页版
ST天龙:2024年年度财务报告 查看PDF原文

公告日期:2025-04-21

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

2024 年度财务报告

一、审计报告

审计意见类型 带持续经营重大不确定性段落的无保留意见

审计报告签署日期 2025 年 04 月 18 日

审计机构名称 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

审计报告文号 中兴华审字(2025)第 013824 号

注册会计师姓名 蒲登溱、栗海洲

审计报告正文

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司全体股东:

一、审计意见

我们审计了江苏华盛天龙光电设备股份有限公司(以下简称“天龙光电公司”)的财
务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利
润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映
了天龙光电公司 2024 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2024 年度合并及母公司
的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于天龙光电公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、与持续经营相关的重大不确定性

我们提醒财务报表使用者关注:

截至 2024 年 12 月 31 日,天龙光电公司合并财务报表归属于母公司的净资产
-2,956,210.40 元,未分配利润-1,070,856,533.62 元,2024 年度合并报表归属于母公司股东的净利润-27,303,694.80 元,2024 年度合并经营现金流为-11,765,019.21 元。公司累计亏损数额巨大。

天龙光电公司在附注二、2 中已披露了拟采取的改善措施,但可能导致对持续经营能力
产生重大疑虑的事项或情况仍然存在重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。
四、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。除“与持续经营相关的重大不确定性”部分所描述的事项外,我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

收入确认:

1、事项描述

天龙光电公司原主营业务为专用设备的制造与销售,现主营业务为新能源电站建安施工、设备销售和新能源电站运维服务,2024 年与新能源电站建安施工、设备销售与运维的
相关收入合计 161,127,858.56 元。占 2024 年度合并财务报表主营业务收入的 100.00%,且
收入存在较高的重大错报风险,因此我们将新能源电站建安施工、设备销售与运维的收入确定为关键审计事项。

2、审计应对

(1)了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行情况,测试了有关收入循环的关键内部控制的运行有效性。

(2)评价管理层对会计政策的选择和应用的合理性。

(3)就项目承接、工程结算、施工管理、质量控制、商业合理性、交易各方的关系、回款进度、是否存在潜在纠纷等实施访谈程序,分析交易的真实性及合理性,查询重大客户的工商资料,识别是否存在未披露的关联方及关联交易。

(4)关注收入的真实性及准确性,执行的程序包括但不限于:①检查销售合同、购货订单、发货单据、验收单、结算进度单、记账凭证、回款单据等资料;②取得工程项目承包合同、分包合同、采购合同和业主监理确认的产值进度表等资料,比对总包、分包工程量结算是否一致、履约进度确认是否准确、对当期收入成本进行重新计算;③向客户函证合同额、合同变更额、本期结算及累计结算额、期初余额及期末余额;④对收入实施截止性测试,关注期后回款情况及期后履约情况。

(5)实地踏勘本年度主要施工、运维项目,核查现场实际施工进度是否……
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