ST天龙:监事会对带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明
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公告日期:2025-04-21
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
监事会对带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计
报告涉及事项的专项说明
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司(以下简称“公司”或“天龙光电”)聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务报告的审计机构。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)现已向公司提交了《2024 年度审计报告》。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务报告出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告。现就审计意见涉及的相关事项说明如下:
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)基于专业判断对公司 2024 年度财务报告出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告,我们尊重会计师的专业意见,并同意公司董事会对重大不确定性事项段涉及事项的专项说明。公司监事会将积极配合公司董事会的各项工作,持续关注董事会和管理层相关工作的开展,切实维护公司及全体股东的合法权益。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
监 事 会
2025 年 4 月 18 日
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