华测检测:审计委员会工作细则修订对照表
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公告日期:2025-12-26
华测检测认证集团股份有限公司
审计委员会工作细则修订对照表
修订前 修订后
第八条 审计委员会的主要职责权限: 第八条 审计委员会的主要职责权限:(一) 评价外部审计机构的审计服务 (一) 评价外部审计机构的审计服务质量,就聘请或更换外部审计机构向董 质量,就聘请或更换外部审计机构向董事会提供建议,批准外部审计的薪酬及 事会提供建议,批准外部审计的薪酬及
聘用条款; 聘用条款;
(二) 监督公司的内部审计制度及其 (二) 监督公司的内部审计制度及其
实施; 实施;
(三) 参与内部审计与外部审计之间 (三) 参与内部审计与外部审计之间
的沟通; 的沟通;
(四) 审核公司的财务信息及其披露, (四) 审核公司的财务信息及其披露,包括检查公司的财务报表及公司年度 包括检查公司的财务报表及公司年度报告、半年度报告及季度报告的真实 报告、半年度报告及季度报告的真实性、准确性、完整性,并审阅报表及报 性、准确性、完整性,并审阅报表及报
告所载有关财务的重大意见; 告所载有关财务的重大意见;
(五) 审查公司内控制度,对重大关 (五) 审查公司内控制度,对重大关
联交易进行审计; 联交易进行审计;
(六) 预先审查会计师事务所审计报 (六) 预先审查会计师事务所审计报告,听取其说明,并向董事会提交对审 告,听取其说明,并向董事会提交对审
计报告的审查意见; 计报告的审查意见;
(七) 公司董事会授予的其他事宜。 (七)行使《公司法》规定的监事
会的职权;
(八) 公司董事会授予的其他事
宜。
华测检测认证集团股份有限公司
二○二五年十二月二十六日
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