
公告日期:2025-04-22
平安证券股份有限公司
已审财务报表
2024年度
目 录
页 次
一、审计报告 1 - 4
二、已审财务报表
合并资产负债表 5 - 6
合并利润表 7 - 8
合并股东权益变动表 9 - 10
合并现金流量表 11 - 12
公司资产负债表 13 - 14
公司利润表 15 - 16
公司股东权益变动表 17 - 18
公司现金流量表 19 - 20
财务报表附注 21 - 107
附录:财务报表补充资料 A1 - A4
审计报告
安永华明(2025)审字第70074547_H01号
平安证券股份有限公司
平安证券股份有限公司董事会:
一、审计意见
我们审计了平安证券股份有限公司的财务报表,包括2024年12月31日的合并及公
司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关
财务报表附注。
我们认为,后附的平安证券股份有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计
准则的规定编制,公允反映了平安证券股份有限公司2024年12月31日的合并及公司财
务状况以及2024年度的合并及公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计
师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册
会计师职业道德守则,我们独立于平安证券股份有限公司,并履行了职业道德方面的其
他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、其他信息
平安证券股份有限公司管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信
息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形
式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他
信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在
重大错报。
基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事
实。在这方面,我们无任何事项需要报告。
A member firm of Ernst & Young Global Limited
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。