
公告日期:2022-08-31
江苏省溧阳高新区控股集团有限公司 2022年度1-6月合并及母公司财务报表
审阅报告书
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXINGHUACERTIFIED PUBLICACCOUNTANTS LLP
地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B座 20 层 邮编:100073
电话:(010)51423818 传真:(010)51423816
目 录
一、审阅报告
二、审阅报告附送
1. 合并资产负债表
2. 合并利润表
3. 合并现金流量表
4. 合并所有者权益变动表
5. 母公司资产负债表
6. 母公司利润表
7. 母公司现金流量表
8. 母公司所有者权益变动表
9. 财务报表附注
三、审阅报告附件
1. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照复印件
2. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)执业证书复印件
3. 注册会计师执业证书复印件
中 兴 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
ZHONGX INGHUA C E R T I F I E D PUBLI C ACCOUNTANTS LLP
地 址 (l o c a t i o n ) : 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 SOHO B 座 2 0 层
20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China
审 阅 报 告
中兴华阅字(2022)第 020011号
江苏省溧阳高新区控股集团有限公司全体股东:
我们审阅了后附的江苏省溧阳高新区控股集团有限公司(以下简称“苏控集团”)
的财务报表,包 括 2022年 6 月 3 0 日的合并及母公司资产负债表,2022年 1-6月的
合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。这些财务报表的编制是苏控集团管理层的责任,我们的责任是在实施审阅工作的基础上对这些财务报表出具审阅报告。
我 们 按 照 《中国注册会计师审阅准则第2101号一 一 财务报表审阅》的规定执
行了审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作,以对财务报表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员和对财务数据实施分析程序,提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计,因而不发表审计意见。
根据我们的审阅,我们没有注意到任何事项使我们相信财务报表没有按照企业会计准则的规定编制,未能在所有重大方面公允反映被审阅单位的财务状况、经营成果和现金流量。
中 国 |
泣晋合计廊|
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中国注册会计师:
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中国注册会计师:
张 穎 身 :
2022年 8 月 5 日 I 100016.1H28
合并资产负债表
2022年 6月 3 0 日
编制单位:江苏省溧阳髙新区控股集团有限公司 ……
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