
公告日期:2022-04-28
上海国有资产经营有限公司
审 计 报 告
大信审字[2022]第 4-00014 号
大信会计师事务所(特殊普通合伙)
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
2022/4/25 15:17 业务报告统一编码报备系统
北京注册会计师协会
业务报告统一编码报备系统
业务报备统一编码: 110101412022842011554
报告名称: 上海国有资产经营有限公司审计报告
报告文号: 大信审字[2022]第4-00014号
被审(验)单位名称: 上海国有资产经营有限公司
会计师事务所名称: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型: 财务报表审计
报告意见类型: 无保留意见
报告日期: 2022年04月28日
报备日期: 2022年04月25日
王惠舫(310000090410),
签字注册会计师:
苏婷婷(310001382466)
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(五)评价财务报表的总体列报、 结构和内容(包括披露), 并评价财务报表是否公允
反映相关交易和事项。
(六)就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、 恰当的审计证据, 以对合并财
务报表发表审计意见。 我们负责指导、 监督和执行集团审计, 并对审计慈见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、 时间安排和重大审计发现等事项进行沟通, 包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
从与治理层沟通过的事项中, 我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要, 因而构成关键审计事项。 我们在审计报告中描述这些事项, 除非法律法规禁止公开披露这些事项,
或在极少数情形下, 如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处, 我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
合伙)
中国注册会计师:
二0二二年四月二十八日……
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