
公告日期:2023-04-28
广州市时代控股集团有限公司
2022年度合并及母公司财务报表
审计报告书
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXINGHUACERTIFIED PUBLICACCOUNTANTS LLP
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中 兴 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 )
Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P
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审 计 报 告
中兴华审字(2023)第 430319 号
广州市时代控股集团有限公司董事会:
一、无法表示意见
我们接受委托,审计广州市时代控股集团有限公司(以下简称“广州时代控股
公司”)财务报表,包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2022 年
度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们不对后附的广州时代控股公司财务报表发表审计意见。由于“形成无法表示意见的基础”部分所述事项的重要性,我们无法获取充分、适当的审计证据以作为形成财务报表审计意见的基础。
二、形成无法表示意见的基础
如财务报表附注“二、财务报表的编制基础”之“持续经营”所述,广州时代控股公司 2022 年度归属于母公司股东的净亏损为 9,230,351 千元:截止报告期末,公司的银行及其他借款总额为人民币 27,353,062 千元,将于未来 12 个月内到期偿还的借款为人民币 14,144,715 千元,而其非受限的现金及现金等价物为人民币2,729,308 千元,无法覆盖一年内到期的有息借款,后续面临债务陆续到期还款的
资金压力;于 2022 年 12 月 31 日,广州时代控股公司及境外控股母公司发生到期
尚未偿还的借款,以上所述事项连同广州时代控股公司存在大额亏损等情况,显示存在对广州时代控股公司持续经营能力引起重大疑虑的重大不确定性。如财务报表附注“二、财务报表的编制基础”之“持续经营”所述,公司管理层计划采取措施以改善公司的经营状况和财务状况,这些计划的结果仍存在多项重大的不确定性,而这些不确定事项之间存在相互影响,其对财务报表产生的累积影响重大且具有广泛性。我们无法获取与评估持续经营能力相关的充分、适当的审计证据,以判断广
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
州时代控股公司在持续经营假设的基础上编制财务报表是否恰当。
三、其他信息
广州时代控股公司管理层对其他信息负责。其他信息包括 2022 年度报告中涵
盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。
四、管理层和治理层对财务报表的责任
广州时代控股公司管理层(以下简称管理层)负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时,管理层负责评估广州……
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