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127001:国家电力投资集团有限公司公司债券2022年年度审计报告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-29

国家电力投资集团有限公司
审计报告及财务报表
2022 年度
信会师报字[2023]第 ZG212754 号

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审计报告

信会师报字[2023]第 ZG212754 号
国家电力投资集团有限公司董事会:

一、 审计意见

我们审计了国家电力投资集团有限公司(以下简称国家电投集团)财
务报表,包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2022 年度
的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定
编制,公允反映了国家电投集团 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状
况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于国家电投集团,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为分别对 2022 年度财务报表审
计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下:

关键审计事项 该事项在审计中是如何应对的

(一)商誉的减值
如附注八之(二十八)所述,截至 2022我们的审计程序主要包括:

年 12 月 31 日,国家电投集团商誉的 1、评估及测试与商誉减值测试相关
账面原值合计 132.25 亿元,相应的减 的内部控制的设计及执行有效性;值准备余额 56.15 亿元。根据企业会计2、评估减值测试方法的适当性,测准则,管理层通过比较分摊商誉的相 试管理层减值测试所依据的基础数关资产组的可收回金额与该资产组及 据,利用估值专家评估管理层减值商誉的账面价值,对商誉进行减值测 测试中所采用关键假设及判断的合试。预测可收回金额涉及对资产组未 理性;
来现金流量现值的预测,管理层需要 3、评价评估师的独立性、胜任能力、做出重大判断和假设。由于相关减值 专业素质和客观性;
评估与测试需要管理层作出重大判 4、验证商誉减值测试模型的计算准断,因此我们将商誉减值测试确认为 确性。
关键审计事项。
(二)应收账款、营业收入的确认
如附注八之(五)、(六十一)所述,我们的审计程序主要包括:

截至 2022 年 12 月 31 日,国家电投集1、对与应收账款、营业收入确认相
团应收账款账面价值为1,022.21亿元,关的关键内部控制设计和运行有效其中应收电费 847.55 亿,占比 82.91%,性进行评估和测试;
本期主营业务收入为 3,529.09 亿元, 2、对收入和成本执行分析程序,包其中电力收入共 2,376.06 亿元,占当 括:收入、成本、毛利率本期与上期主营业务收入的 67.33%。应收账款期对比分析,本期各月度波动分析;及营业收入的金额对财务报表影响较 3、根据《可再生能源电价附加补助大,且应收电费中的可再生能源补贴 资金管理办法》,检查项目核准、的回收期较长,因此,我们将应收账 电价核准及并网通知等相关文件,款、营业收入的确认作为关键审计事 确定上网电价,并根据当地国家电
项。 网月结算单的结算电量,重新计算
标杆电费和补贴电费收入确认是否
准确;

4、根据客户交易及期末应收账款金
额,执行函证程序,结合期后回款

检查,确认收入的真实性;

5、对发电收入执行截止测试,确认
收入确认是否记录在正确会计期

……
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