
公告日期:2025-04-21
审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》的要求,广东顺控发展股份有限公司(以下简称“本公司”)对2024 年度的财务报表及内部控制审计机构天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)的履职情况进行了评估。经评估,本公司认为天职国际在资质条件等方面合规有效,能够保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见。现将天职国际履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责的情况汇报如下:一、2024 年度会计师事务所履职情况评估报告
(一)资质条件
天职国际创立于 1988 年 12 月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市
场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号
68 号楼 A-1 和 A-5 区域,组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格,获准从事特大型国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,取得会计司法鉴定业务资格,以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一,并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截至 2023 年 12 月 31 日,天职国际合伙人 89 人,注册会计师 1,165 人,签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师 414 人。
天职国际2023年度经审计的收入总额31.97亿元,审计业务收入26.41亿元,
证券业务收入 12.87 亿元。2023 年度上市公司审计客户 263 家,主要行业(证监
会门类行业,下同)包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等,审计收费总额 3.19 亿元,本公司同行业上市公司审计客户 13 家。
项目合伙人及签字注册会计师 1:颜艳飞,2001 年成为注册会计师,2006
年开始从事上市公司审计,2019 年开始在天职国际执业,2022 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告 5 家,近三年复核上市公司审计报告 2 家。
签字注册会计师 2:温永铭,2021 年成为注册会计师,2018 年开始从事上
市公司审计,2018 年开始在天职国际执业,2022 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告 2 家,复核上市公司审计报告 0 家。
项目质量控制复核人:史志强,2010 年成为注册会计师,2008 年开始从事上市公司审计,2016 年开始从事挂牌公司审计,2010 年开始在天职国际执业,2022 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告 3 家,复核上市公司审计报告 3 家。
天职国际及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
(二)执业记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措
施 9 次、自律监管措施 7 次和纪律处分 3 次。从业人员近三年因执业行为受到行
政处罚 1 次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 4 次,涉及人
员 37 名,不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。根据相关法律法规的规定,前述监督管理措施和自律监管措施不影响天职国际继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
天职国际上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、 行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
(三)质量管理水平
1、咨询及意见分歧解决
天职国际运行完善的咨询和意见分歧解决机制,在执行审计业务的过程中,针对困难或有争议的事项进行咨询,并按照达成的一致意见执行。对于项目执行中出现的不同意见,一般通过讨论、沟通、咨询等方式来解决。对于重大意见分歧,天职国际实施明确的分歧解决程序,确保在意见分歧解决后才出具业务报告。
2、项目组内部复核
天职国际针对本审计业务实施完善的项目组内部复核程序,包括外勤主管复核、项目经理复核和项目合伙人复核。外勤主管的复核旨在确保项目组已充分、正确执行审计计划并完整记录执行的审计程序;项目经理的复核旨在确定相关人员是否对已执行审计程序进行复核,并确认审计程序的执行结果符合执业准则的要求;项目合伙人的复核……
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