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发表于 2025-04-28 16:54:08 股吧网页版
三和管桩:2024年年度审计报告 查看PDF原文

公告日期:2025-04-29

广东三和管桩股份有限公司(合并)2024年度审计报告及财务报表
信会师报字[2025]第ZC10345号

广东三和管桩股份有限公司

审计报告及财务报表

(2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止)

目录 页次

一、 审计报告 1-6
二、 财务报表

合并资产负债表和母公司资产负债表 1-4
合并利润表和母公司利润表 5-6
合并现金流量表和母公司现金流量表 7-8
合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 9-12
财务报表附注 1-121

审计报告

信会师报字[2025]第 ZC10345 号
广东三和管桩股份有限公司全体股东:

一、 审计意见

我们审计了广东三和管桩股份有限公司(以下简称三和管桩)财
务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024
年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的
规定编制,公允反映了三和管桩 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司
财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于三和管桩,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下:

关键审计事项 该事项在审计中是如何应对的

(一)收入确认

如财务报表附注三 针对收入确认,我们执行了如下程序:

(二十四)所述,贵公司 1、了解公司的主营业务、主要产品及公司客户的来源、
在履行了合同中的履约义 获取业务的主要过程、销售模式、结算方式;

务,即在客户取得相关商 2、了解和测试公司关于销售管理方面的内部控制制度,
品或服务控制权时确认收 了解公司销售与收款业务的整体流程以确定销售管理控制的
入。 设计和执行是否有效;

我们将收入确认视 3、获取公司报告期内销售统计表、销售明细表及重要销
为关键审计事项,原因在 售合同,对公司产品销售的客户需求进行分析,并与公司的主于收入为贵公司关键业绩 营业务、产品及销售模式进行印证;

指标之一,以及操控收入 4、对报告期主要客户的营业收入情况、销售合同执行情
确认时间以达成特定目标 况、应收账款或预收款项余额进行函证;

或预期存在固有风险。 5、获取报告期主要客户销售明细,并获取相应的销售合
同、收款凭证、签收回单,核查重大客户营业收入真实性、准
确性,并与合同条款进行核对,核查收款情况与合同的一致性。

(二)材料采购价格确认

如财务报表附注五 针对材料采购价格确认,我们执行了如下程序:

(八)所述,贵公司报告 1、了解和评价管理层与采购循环相关的关键内部控制的
期砂石、钢铁等各种原材 设计和运行有效性;

料采购量较大。 2、对报告期记录的采购交易选取样……
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