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顺博合金:董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 查看PDF原文

公告日期:2025-04-25


重庆顺博铝合金股份有限公司

董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职
情况评估及履行监督职责情况的报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求,董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下:

一、2024 年年审会计师事务所基本情况
(一)会计师事务所基本情况

众华会计师事务所(特殊普通合伙)成立于 1985 年 9 月,是在上海注
册的中国大型会计师事务所之一,原名上海众华沪银会计师事务所,于2013 年 12 月转制为特殊普通合伙事务所,事务所更名为:众华会计师事务所(特殊普通合伙)。

众华会计师事务所(特殊普通合伙)自 1993 年起从事证券服务业务,具备证券、期货相关业务从业资格,已取得会计师事务所执业证书(证书编号:31000003),证券、期货相关业务许可证(证书序号:000357)。
截至 2024 年 12 月 31 日,众华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人 68
人,注册会计师 359 人;注册会计师中,超过 180 人签署过证券服务业务审计报告。

众华会计师事务所(特殊普通合伙)2023 年度业务收入为 58,278.95万元,其中,审计业务收入为45,825.20万元,证券业务收入为15,981.91万元。2023 年度,众华会计师事务所(特殊普通合伙)上市公司年报审计客户数量 73 家,收费总额 9,193.46 万元,涉及的主要行业为制造业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业等。

(二)聘任会计师事务所履行的程序

公司分别于 2024 年 4 月 23 日、2024 年 5 月 17 日召开了第四届董
事会第十九次会议、2023 年年度股东大会审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》,同意续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。

二、2024 年年审会计师事务所履职情况

按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2024 年年报工作安排,众华会计师事务所(特殊普通
合伙)对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部
控制的有效性进行了审计,同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。

经审计,众华会计师事务所(特殊普通合伙)认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司 2024 年12 月31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的审计报告。

在执行审计工作的过程中,众华会计师事务所(特殊普通合伙)就相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司董事会审计委员会、经营层进行了充分沟通。

三、审计委员会对会计师事务所监督情况

审计委员会通过召开专门会议对众华会计师事务所(特殊普通合伙)的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价,认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力,能够满足公司审计工作的要求。

四、总体评价

公司审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《审计委员会议事规则》等有关规定,充分发挥专业委员会的作用,对会计师事
务所相关资质和执业能力等进行了审查,在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通,督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告,切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为众华会计师事务所(特殊普通合伙)在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司 2024 年年报审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会
2025 年 4 月 25 日

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