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发表于 2025-04-18 16:35:38 股吧网页版
天地在线:内部控制自我评价报告 查看PDF原文

公告日期:2025-04-19


北京全时天地在线网络信息股份有限公司

2024 年度内部控制自我评价报告

北京全时天地在线网络信息股份有限公司全体股东:

根据《企业内部控制基本规范》以及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称:“企业内部控制规范体系”),结合北京全时天地在线网络信息股份有限公司(以下简称:“公司”或“天地在线”)内部控制制度和评价方法,在内部控制日常监督和专项
监督的基础上,我们对公司 2024 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制
有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制自我评价报告是本公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。高级管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进公司实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于内外部环境变化可能导致内部控制评价变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

1、根据财务报告内部控制重大缺陷的认定标准,于内部控制评价报告基准日,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。董事会认为,公司已经按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大和重要方面保持了有效的财务报告内部控制。
2、根据非财务报告内部控制重大缺陷的认定标准,报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。

自内部控制自我评价报告基准日至内部控制自我评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

(一)内部控制目标

公司致力于构建和完善符合现代上市公司管理要求的公司治理结构和内部组织架构。通过科学的决策机制,结合有效的执行和监督机制,确保企业运营的合法性和合规性。我们建立了全面的内控制度体系,强化风险防控,堵塞管理漏洞,消除潜在隐患,及时发现并纠正错误和舞弊行为,保护企业资产的安全与完整。此外,我们规范会计行为,确保会计资料的真实性和完整性,并严格执行国家法律法规及企业内部规章制度。

(二)内部控制的基本原则

全面性原则:内控制度涵盖公司及各子公司的所有经营管理活动,并通过关键控制点的管理,将内控制度融入到决策、执行和监督的全过程。

重要性原则:在全面管理的基础上,重点关注公司重要业务以及存在较高风险的领域。

制衡性原则:明确决策层、执行层和监督部门的职责和权限,实现相互制约和监督。
适应性原则:内控制度与公司实际情况相结合,适应公司经营规模、业务范围和风险水平,并随着公司实际情况的变化及时加以调整。

(三)内部控制评价范围

公司按照风险导向原则,确定纳入评价范围,包括公司及其子公司的数字化营销服务和数智化综合服务等主要业务。

评价事项涵盖内部环境、发展战略、企业文化、人力资源、资金活动、资产管理、财务报告、信息披露、关联交易、担保业务、信息与沟通等,确保评价全面无遗漏。

1、内部环境

(1)组织架构

报告期内,公司控股股东与公司在人员、资产、财务、机构和业务方面相互独立;并建立了管理科学、权责明确的法人治理结构,通过合理划分各部门职责及岗位职责,并贯彻不相容职务相分离的原则,使各部门之间形成分工明确、相互配合、相互制衡的机制,确保了公司生产经营活动的有序健康运行,保障了控制目标的实现。公司各部门及下属分子公司按照公司制定的管理制度,在管理层的领导下运作,进一步优化组织机构职
能,完成了管理上的重构与整合,真正实现信息共享和资源融会贯通。

(2)内部审计

公司设立了内审部作为公司内部审计机构,配备了专职审计人员,并已建立明确部门职责和岗位职责。内审部由公司董事会下设的审计委员会领导,保证了内审部机构设置、人员配备和工作的独立性。内审部结合内部审计监督,对内部控制的有效性进行监督检查。内审部对监督检查中发现的内部控制缺陷,按照内部审计工作程序进行报告;对监督检查中发现的内部控制重大缺陷,有权直接向董事会及审计委员会、监事会报告。
(3)人力资源

公司拥有高素质、稳定、充足的人才队伍,这是公司在互联网营销行业保持领先优势地位的保障。公司持续推出有利于企业可持……
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