1.内部控制漏洞凸显:2025年7月曝出销售人员伪造合同虚构销售收入事件,202
$元隆雅图(SZ002878)$ 1. 内部控制漏洞凸显:2025年7月曝出销售人员伪造合同虚构销售收入事件,2025年一季度受影响金额约2935万元,还可能涉及2023 - 2024年财报差错更正,公司为此计提1575万元损失。该造假行为持续两年多才被发现,暴露财务审核与内控的严重不足,且可能因财报数据问题面临虚假陈述相关索赔,严重影响市场信心。
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