纳尔股份:002825纳尔股份投资者关系管理信息20250424 [下载原文]
纳尔股份2024年度网上业绩说明会回答列表
序号 提问 回答内容
2024年公司经营活动现金流净额相对上年有所下降,但与当年扣非净利
2024年公司经营活动现金流量净额 水平基本相当,说明公司现金管理及货款回收水平较为正常。2025年一
1 下滑,而2025年第一季度现金流状 季度,公司经营现金流正常,与扣非净利水平相当,随着公司2024年开
况如何?公司是否有计划通过优 发的大客户回款平稳后,公司2025年经营现金流较2024年预计会有一定
水平的提升。
数码喷绘材料、汽车功能膜、光学及电子功能膜前景广阔,其中数码喷
绘材料国内市场承压,但国外空间广阔,公司将通过海外工厂的优势,
2 行业以后的发展前景怎样? 提升外销投入和市占率;汽车功能膜市场国内、国外仍处于行业高速增
长阶段,公司将通过研发、市场营销的持续投入,巩固市场头部地位;
手机保护膜行业公司将通过市场营销,开拓更多的原厂客户,提升公司
收入利润规模和市场率。谢谢您的关注!
行业整体业绩分化明显,头部企业投入越来越大、研发创新成果越来越
3 你们行业本期整体业绩怎么样?你 多、市场份额提升较为明显。公司整体经营优势较为明显,销售收入及
们跟其他公司比如何? 利润增长稳定,2025年公司将继续保持持续战斗力,经营好公司及主
业,回报股东。谢谢您的关注!
公司2025年将继续保持战略定力,坚持长期主义。一方面做大做强主
业,通过数码喷绘材料、汽车功能膜、光学及电子功能膜的深耕,保持
公司收入及利润和现金流的稳定增长;另一方面在新材料、新能源、半
4 公司之后的盈利有什么增长点? 导体核心原料、核心零部件、关键设备等领域寻找志同道合的合作伙伴
和有良好技术和经营基础、并有广阔发展前景的标的进行合作,拓展纳
尔股份未来发展的第二增长曲线,打开公司发展的天花板。谢谢您的关
注
2024年度,公司实现实现营业收入19.00亿,比上年同期增长27.73%;净
5 公司本期盈利水平如何? 利润1.28亿,比上年同比增长31.19%,基本每股收益为0.38元。总体上
公司保持收入及利润稳步、持续增长。谢谢您的关注!
公司2024年第一次临时股东大会和 您好,公司2024年度共召开了2次股东大会。公司严格按照《公司章程》
2023年年度股东大会的投资者参与 和《公司股东大会议事规则》的规定和要求,规范股东大会的召集、召
6 比例分别为47.26%和47.07%。请问 开及议事程序,能够平等对待所有的股东,并尽可能为股东参加股东大
公司是否有计划进一步提高股东大 会提供便利,确保股东特别是中小股东能充分行使自己的权利。热烈欢
会的投资者参与度,以增强公司与 迎各位投资人参与2025年5月13日召开的2024年度股东大会,详情请参考
投资者之间的互动? 公告(编号:2025-019),感谢您的提问!
感谢您的关注及提问!关于市场需求应对,按公司主营产品区分: 1、
数码喷绘产品市场:因产品应用场景丰富,涉及国民经济各行各业,为
此公司不断加强营销体系打造,在国内建立了覆盖全国地级市一级的营
销服务网络,目前拥有超过200个地级品牌代理商,为客户提供售前、售
市场需求的变化可能对公司业务产 中、售后全方位服务。国际市场上公司产品销往九十多个国家和地区,
7 生影响,公司如何及时捕捉市场动 并且为诸多国际知名公司提供产品及技术合作。 2、汽车功能膜市场:
态,快速调整产品结构和市场策 2024年度公司在汽车功能膜板块与知名厂商达成战略伙伴合作,公司从
略,以适应需求的变化? 行业认知到应用研发,全方位的推动隐形车衣行业的创新。在产品策略
上,一方面坚持研发创新,为市场和客户不断提供引领潮流的产品,开
发客户满意的优质产品来开拓市场;另一方面严格控制产品质量,从原
料生产加工都有严格的体系流程严把质量关,树立质量是企业的生命线
的原则。
公司预计2025年各业务板块将平稳发展,虽然宏观经济环境较差,但公
8 你好,请问您公司2025年预计做到 司及团队将会集中所有资源和精力发展主业,从研发、市场、品质管理
多少 等方面制造出对客户有价值的产品。公司预计汽车保护膜在24年增幅较
大的基础上,2025年仍有较大的增长潜力。谢谢您的关注!
汽车功能膜的增长,主要受益于外部市场需求的继续增长,国内新能源
2024 年汽车功能膜收入同比增长 汽车2024年产销量高歌猛进、高价值车的占比有所提高,以及内部营销
50.62%,光学及电子功能膜收入增 、研发、生产制造、品质控制团队的超强战斗力。
9 长 94.64%。请具体说明这两大板 光学及电子功能膜收入增长,主要得益于公司前两年的产品研发及产线
块的核心驱动因素,以及 2025 年 布局,公司能购在2024年3C产品整体市场反弹时,迅速抓住机遇。
是否能维持 30% 以上增速? 2025年,公司无论从内部团队、还是从外部机会角度看,仍有较大的增
长潜力。谢谢您的关注!
公司2024年研发投入金额比2023年增长了43.18%。公司2024年成立研究
10 请问公司去年研发投入如何? 院,加大研发投入,特别是加大在新产品、环保产品方面的研发支出。
谢谢您的关注!
公司2024年度膜电极产品仍处于持续研发投入阶段,膜电极作为应用领
公司自 2021 年布局氢能源,2024 域广泛的核心零部件,其技术革新将承担起至关重要的历史使命,2024
11 年是否完成膜电极等核心部件的客 年度公司与上海交通大学建立产学研合作关系,截止2024年12月31日,
户验证? 公司氢能相关实用新型专利6项,公司另外通过产业基金对氢能行业优秀
项目保持接触和沟通,希望通过实业经营与资本市场双轮驱动公司的氢
能业务发展。谢谢您的关注!
2024年公司产品毛利率总体上保持稳定,微降的主要原因为23年其他类
2024 年毛利率同比下降 0.23 个 产品中有部分非主营业务的来料加工业务的收入为加工费,无原材料成
12 百分点至 17.11%,主要受哪些因 本致毛利率较高,而2025年没有这部分业务所致。公司2025年将继续调
素影响? 整产品结构,提升对高配置、高附加值产品的投入,提升公司的盈利水
平和综合竞争力!
2024年度,江西丰城纳尔基地完成单透车间搬迁和平稳过渡,目前产能
13 江西丰城基地 2024 年产能逐步释 逐渐爬坡,一期建设已基本达产,库存也持续改善。工厂管理团队逐渐
放,当前产能利用率如何? 培养完善,生产基层的培训和干部的培养成果显著,为生产安全、产品
质量安全提供了保障。
泰国工厂 2024 年出口美国业务占 公司将通过泰国工厂对美出口,再根据中国关税情况及国际市场的变化
14 比不到 2%,未来是否计划扩大对 形势来决定是否扩大对美出口。谢谢您的关注!
欧美市场的直接出口?
公司拟收购蓝微电子控制权,其业 感谢您的关注与提问!丰城纳尔与蓝微电子在市场渠道、客户资源、生15 务与丰城纳尔在土地、技术上有何 产工艺、产品研发等领域环节均无直接协同。双方位于江西省境内,仅
协同? 在土地资源、厂房建设和经营管理上有潜在互补,最终需要结合具体情
况进行研究,后续交易进展我们将会及时公告。
公司如何平衡传统材料(如数码喷 您好,感谢您的提问,公司当前主营业务收入均来自数码喷印材料及汽
印)与新能源业务的资源分配? 车功能膜等行业,新能源领域聚焦氢能膜电极产品的研发,对资金资源16 2025 年是否计划通过定增、发债 需求相对有限,公司暂无2025年度募资计划,一旦有需要,公司将严格
等方式募资,支持氢能源等新兴领 按程序决定、并及时公告。
域的研发与产能建设?
2024 年拟 10 派 1.2 元,分红率 公司分红策略为依据公司发展所属阶段,考虑行业整体机会及公司经营
17 约 30%。公司是否考虑在业绩增长 所需资金和资源,在未来发展需要资金有保障的前提下,尽可能的通过
期提高分红比例? 提升公司盈利水平和分红水平回报股东。谢谢您的建议。
感谢您的关注与提问!公司氢电事业部持续积极关注国家相关产业政
策,积极通过自主投入及产学研合作模式推进相关技术储备,当前,公
国家氢能产业发展中长期规划出 司与常熟理工学院、北京化工大学、上海交通大学等科研院所分别签定18 台,公司是否申请相关政策补贴? 产学研项目,通过PEM电解水制氢膜电极等两个氢能项目的立项,已入驻
在燃料电池膜电极领域,是否与车 浦东博士后工作基地。截止2024年12月31日,公司氢能相关实用新型专
企、能源企业达成合作意向? 利6项,公司另外通过产业基金对氢能行业优秀项目保持接触和沟通,希
望通过实业经营与资本市场双轮驱动公司的氢能业务发展。谢谢您的关
注!
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