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世嘉科技:2024年年度财务报告 查看PDF原文

公告日期:2025-04-25

苏州市世嘉科技股份有限公司

2024 年年度财务报告

2025 年 4 月 25 日

目 录

一、审计报告 ......2
二、财务报表 ......6
三、公司基本情况 ......32
四、财务报表的编制基础 ......35
五、重要会计政策及会计估计 ......35
六、税项 ......81
七、合并财务报表项目注释 ......82
八、研发支出 ......119
九、合并范围的变更 ......119
十、在其他主体中的权益 ......119
十一、政府补助 ......121
十二、与金融工具相关的风险 ......121
十三、公允价值的披露 ......125
十四、关联方及关联交易 ......126
十五、股份支付 ......128
十六、承诺及或有事项 ......129
十七、资产负债表日后事项 ......130
十八、其他重要事项 ......130
十九、母公司财务报表主要项目注释 ......131
二十、补充资料 ......138注:如无特别说明,2024年年度财务报告中简称或名词的释义与 2024 年年度报告相同。

一、审计报告

审计意见类型 标准的无保留意见

审计报告签署日期 2025 年 04 月 24 日

审计机构名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

审计报告文号 容诚审字[2025]230Z1112 号

注册会计师姓名 俞国徽、黄冰冰、黄永伟

审计报告正文

苏州市世嘉科技股份有限公司全体股东:
(一)审计意见

我们审计了苏州市世嘉科技股份有限公司(以下简称世嘉科技)财务报表,包括 2024
年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公
司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映
了世嘉科技 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经
营成果和现金流量。
(二)形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于世嘉科技,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
(三)关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。
收入确认

1、事项描述

参见财务报表附注三、25 及五、40。

世嘉科技主要从事移动通信设备业务和精密箱体系统业务,由于收入是公司的关键业绩指标之一,存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险,因此我们将收入确认确定为关键审计事项。

2、审计应对

我们对收入确认实施的相关程序主要包括:

(1)了解和评价收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性;

(2)选取样本检查销售合同、订单等,识别与商品控制权转移相关的合同条款,评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定;

(3)对本期记录的收入交易选取样本,核对销售合同、发货单、报关单及客户签收单等资料,评价收入确认是否符合收入确认的会计政策;

(4)就资产负债表日前后的发货记录,选取样本,核对发货单、报关单、签收资料和会计凭证等其他支持性文件,评价相关收入是否记录于恰当的会计期间;

(5)执行分析程序,主要包括营业收入变动分析和毛利率分析,并结合应收账款等报表项目的审计,分析营业收入是否存在异常情况;

(6)执行期末应收账款函证程序,核实相关收入的真实性和准确性。

通过实施以上程序,我们没有发现收入确认存在异常。
(四)其他信息

世嘉科技管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括世嘉科……
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