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发表于 2025-04-29 11:53:14 股吧网页版
东易日盛:2024年年度审计报告 查看PDF原文

公告日期:2025-04-29


东易日盛家居装饰集团股份有限公司

审计报告

大华审字[2025]0011007659 号

大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )

DaHuaCertifiedPublicAccountants(SpecialGeneralPartnership)

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

审计报告及财务报表

(2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止)

目录 页次
一、 审计报告 1-7
二、 已审财务报表

合并资产负债表 1-2
合并利润表 3
合并现金流量表 4
合并股东权益变动表 5-6
母公司资产负债表 7-8
母公司利润表 9
母公司现金流量表 10
母公司股东权益变动表 11-12
财务报表附注 1-95

大华会计师事务所(特殊普通合伙)
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层[100039]
电话:86(10)58350011 传真:86(10)58350006
www.dahua-cpa.com
审 计 报 告

大华审字[2025]0011007659号
东易日盛家居装饰集团股份有限公司全体股东:

一、审计意见

我们审计了东易日盛家居装饰集团股份有限公司(以下简称东易日盛)财务报表,包括2024年12 月31日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的
规定编制,公允反映了东易日盛 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司
财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于东易日盛,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、与持续经营相关的重大不确定性

我们提醒财务报表使用者关注,如“财务报表附注二、财务报表

大华审字[2025]0011007659 号审计报告

的编制基础之(二)持续经营”所述,2024 年度公司归属于母公司
所有者的净利润为-117,134.52 万元,连续亏损,截至 2024 年 12 月
31 日,归属于母公司股东权益为-110,6……
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