公司被ST的直接原因是2024年财务报告内部控制被出具无法表示意见的审计报告。根据10月30日的最新进展公告,整改仍在进行中。请具体说明,针对“资金管理”、“销售收入确认”等关键环节的内控缺陷,除了已披露的“账户规范”和“自查完成”外,已建立了哪些具体、可验证的新控制流程?公司计划何时聘请审计机构对整改后的内控进行重新审计,以作为“摘帽”申请的依据?
ST华西:
您好,请关注公司整改进展公告及相关公告。
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(来自 深交所互动易)
答复时间 2025-12-01 20:45:12
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