龙佰集团:董事会审计委员会关于2024年度核销资产及计提资产减值准备合理性的说明
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公告日期:2025-04-24
龙佰集团股份有限公司董事会审计委员会
关于2024年度核销资产及计提资产减值准备合理性的说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定,作为龙佰集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会委员,认真核查相关材料,对《关于 2024 年度核销资产及计提资产减值准备的议案》进行认真审议,对公司 2024 年度核销资产及计提资产减值准备合理性说明如下:
经核查,董事会审计委员会认为:公司本次核销资产及计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定,依据充分,符合公司当前的实际情况,审议程序规范合法。本次核销资产及计提资产减值准备后,能更客观公允地
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于资产价值的会计信息更加真实可靠,不存在通过核销资产及计提资产减值准备进行操纵利润的情形。公司本次核销资产及计提资产减值准备符合公司及股东的整体利益,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此,同意公司本次核销资产及计提资产减值准备的事项。
龙佰集团股份有限公司
董事会审计委员会
2025 年 4 月 22 日
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