
公告日期:2025-04-29
协鑫集成科技股份有限公司
关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告
协鑫集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)聘请苏亚金诚会计师事务
所(特殊普通合伙)(以下简称“苏亚金诚会计所”)作为公司 2024 年度审计机
构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务
所管理办法》,公司对苏亚金诚会计所在 2024 年审计过程中的履职情况进行了评
估。经评估,公司认为,苏亚金诚会计所具备证券、期货相关业务审计从业资格,
具有丰富的上市公司审计经验和优秀的职业素养,严谨求实,工作态度认真,较
好完成了公司的审计工作。具体情况如下:
一、资质条件
(一)基本信息
事务所名称 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期 2013 年 12 月 2 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层
首席合伙人 詹从才 上年末合伙人数量 42 人
上年末执业人 注册会计师 254 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 161 人
2022 年(经审 业务收入总额 3.53 亿元
计)业务收入 审计业务收入 3.00 亿元
证券业务收入 1.11 亿元
2024 年上市公 客户家数 38 家
司(含 A、B 股) 审计收费总额 0.80 亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业、批发和零售业
本公司同行业上市公司审计客户家数 1
(二)项目组成员基本情况
何时成为 何时开始 何时开始 何时开始 近三年签署或
项目组成员 姓名 注册会计 从事上市 在本所执 为本公司 复核上市公司
师 公司审计 业 提供审计 审计报告情况
服务
项目合伙人 龚瑞明 2004.6 2016 2004 2023.10 5 家
签字注册会计师 龚瑞明 2004.6 2016 2004 2023.10 5 家
许三春 2019.12 2018 2018 2018.10 2 家
项目质量控制复 吴美红 2009.8 \ 2010 2023.10 上市公司 12
核人 家,挂牌公司
21 家
苏亚金诚及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存
在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
二、执业记录
苏亚金诚近三年(2022 年至今)因执业行为受到行政处罚 2 次、监督管理
措施 4 次、纪律处分 1 次,未发生因执业行为受到刑事处罚的情形;从业人员近
三年(2022 年至今)因执业行为受到行政处罚 2 次、监督管理措施 8 次、纪律
处分 1 次,涉及人员 17 名。
根据相关法律法规的规定,前述监督管理措施和自律监管措施不影响苏亚金
诚继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督
管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的
情况。
三、质量管理水平
(一)项目咨询……
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