山西证券:监事会对公司2024年度内部控制评价报告的审核意见
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公告日期:2025-04-26
监事会对公司 2024 年度内部控制评价报告的审核意见
山西证券股份有限公司
监事会对公司 2024 年度内部控制评价报告的审核意见
公司监事会根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定,对公司2024年度内部控制评价报告进行认真审核,发表以下意见:
公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,结合行业特点和公司经营实际情况,建立了比较完善有效的内部控制体系。公司法人治理结构、内部控制机制及内部控制制度有效防范各种风险,能够保证公司依法合规开展各项业务,公司内部控制整体有效,未发现存在内部控制建设的重大缺陷。我们认为公司2024年度内部控制评价报告客观、全面地反映了公司内部控制运行情况,有效控制了经营风险。
山西证券股份有限公司监事会
2025 年 4 月 26 日
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