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发表于 2025-04-15 18:07:14 股吧网页版
华斯股份:2024年年度财务报告 查看PDF原文

公告日期:2025-04-16


华斯控股股份有限公司

2024 年财务报告

一、审计报告

审计意见类型 标准的无保留意见

审计报告签署日期 2025 年 04 月 15 日

审计机构名称 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)

审计报告文号 政旦志远审字第 2500302 号

注册会计师姓名 邱俊洲、廖惠平

审计报告正文

华斯控股股份有限公司全体股东:
审计意见

我们审计了华斯控股股份有限公司(以下简称华斯股份公司)财务报表,包括

2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润

表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表
附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,

公允反映了华斯股份公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024

年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的
“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的
责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于华斯股份公司,并履行了
职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为
发表审计意见提供了基础。
关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的
事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们
不对这些事项单独发表意见。
……

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