1公司董事会、监事会及独立董事对本次大额保理减值是否履行了充分的审议与监督职责?请披露相关审议记录、独立董事意见,说明是否对减值合理性进行了独立核查。
2针对本次保理业务大额亏损,公司拟采取的后续处置措施是什么(如催收方案、法律诉讼计划、资产处置安排等)?预计可回收金额的时间节点及保障措施有哪些?
恒基达鑫:
您好!本次资产减值计提基于财务部初步核算数据(相关数据尚未经审计机构审计),已经公司董事会审计委员会审议并发表意见。审计委员会认为:本次减值计提的标准与依据合理、充分,符合企业会计准则及相关会计制度规定;计提减值准备后,公司财务信息能够客观、公允地反映资产状况,有助于向投资者提供真实、可靠、准确的财务及资产信息(详见公司2026年1月27日在指定媒体披露的 2026-004号公告)。公司已制定专项回款及处置方案,并积极推进款项催收工作;后续将审慎调整保理业务规模、严格客户准入标准、完善风控体系,切实防范同类风险。公司将严格按照监管规定及时履行信息披露义务,敬请关注后续公告,感谢您的关注!
您好!本次资产减值计提基于财务部初步核算数据(相关数据尚未经审计机构审计),已经公司董事会审计委员会审议并发表意见。审计委员会认为:本次减值计提的标准与依据合理、充分,符合企业会计准则及相关会计制度规定;计提减值准备后,公司财务信息能够客观、公允地反映资产状况,有助于向投资者提供真实、可靠、准确的财务及资产信息(详见公司2026年1月27日在指定媒体披露的 2026-004号公告)。公司已制定专项回款及处置方案,并积极推进款项催收工作;后续将审慎调整保理业务规模、严格客户准入标准、完善风控体系,切实防范同类风险。公司将严格按照监管规定及时履行信息披露义务,敬请关注后续公告,感谢您的关注!
(来自 深交所互动易)
答复时间 2026-02-03 15:00:05
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