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发表于 2025-04-29 01:53:54 股吧网页版
ST新亚:年度关联方资金占用专项审计报告 查看PDF原文

公告日期:2025-04-29

新亚制程(浙江)股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
尤振专审字[2025]第 0123 号

新亚制程(浙江)股份有公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

的专项说明

尤振专审字[2025]第0123号

新亚制程(浙江)股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对新亚制程(浙江)股份有限公司(以下简称新亚制程公司)2024
年度财务报表进行了审计,并于 2025 年 4 月 27 日出具了尤振审字[2025]第 0399 号审
计报告。

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告〔2022〕26 号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定,新亚制程公司管理层编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表)。

如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是新亚制程公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计新亚制程公司 2024 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。除了对新亚制程公司实施 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解新亚制程公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本报告仅供新亚制程公司为披露 2024 年年度报告的目的使用,不得用作任何其他目的。

附件:新亚制程公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。

[本页无正文,为新亚制程(浙江)股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明签字盖章页]

尤尼泰振青会计师事务所 中国注册会计师:

(特殊普通合伙)

中国注册会计师:

中国 深圳 2025 年 4 月 27 日

附件

新亚制程(浙江)股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位:新亚制程(浙江)股份有限公司 金额单位:人民币万元

2024 年度 2024 年

非经营性资金占 占用方与上市公 上市公司核 2024 年初 占用累计 度占用 2024 年度偿 2024 年末 占用形

用 资金占用方名称 司的关联关系 算的会计科 占用资金 发生金额 资金的 还累计发生 占用资金 成原因 占用性质

目 余额 (不含利 利息(如 额 余额

息) 有)

控股股东、实际控
制人及其附属企



小 计 —— —— —— —— ——

前控股股东、实际
控制人及其附属

企业

小 计 —— —— —— —— ——

其他关联方及……
[点击查看PDF原文]

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