巨力索具:董事会审计委员会关于前期会计差错更正及追溯调整事项的意见
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公告日期:2025-12-29
巨力索具股份有限公司董事会审计委员会
关于前期会计差错更正及追溯调整事项的意见
巨力索具股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 12 月 26 日召开第八
届董事会审计委员会一次会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。公司根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定,对前期相关财务报表和相关附注进行会计差错更正及追溯调整。
董事会审计委员会认为:公司本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定,更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况及经营成果。公司关于本次会计差错更正及追溯调整事项的审议和表决程序符合法律法规以及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
董事会审计委员会同意公司本次会计差错更正及追溯调整事项,同意提交董事会进行审议。
巨力索具股份有限公司
董事会审计委员会
2025 年 12 月 26 日
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